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Esse procedimento tem por finalidade importar o XML da NF-e para lançamento de despesas controlando por plano de custo, para gerar o contas a pagar.

EM VALIDAÇÃO

\uD83D\uDCD8 Importação XML NF-e

Em Lançamento>> Financeiro>>Despesas. Cadastrar uma despesa

Dados Principais

Segue alguns tópicos importantes no preenchimento:

Importação: Na opção de importar NF-e (XML/DANFE)

Selecionar todos os ficheiros para buscar nos arquivos, em seguida selecionar o arquivo desejado, e em XML e clicar em abrir.

  1. Espécie

    1. Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.

  2. Chave de acesso; (Ao importar a chave virá autenticamente)

    1. Emissão: data da Emissão da Nota / Entrada, data de entrada no sistema e competência

  3. Fornecedor;(Item obrigatório).

    1. Ao importar o fornecedor será cadastrado na base,caso não esteja cadastrado;

  4. Histórico (Item obrigatório);

    1. Na aba de dados principais>> Campo: Histórico* Ex: compra de mesa escritório

  5. ☑️ Integrar ao fiscal

    1. Abrirá uma aba com campo solicitando informações fiscais.

  6. Valor da NF-e(Item obrigatório); Seção de imposto retido

  7. Na seção Duplicatas a pagar>>Opção Criar Duplicatas

    1. ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);

      1. ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.

      2. se não marcar poderá adicionar parcelas

    2. ☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

  8. Apropriação Gerencial

    1. Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo

    2. Adicionar rateio;

    3. FPAG(Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)

    4. Plano de custo (itens selecionado da apropriação).

    5. Salvar (Após salvar será direcionado para tela de consulta onde poderá consultar todos os lançamentos.

Após salvar, retornara a tela de consulta onde o o usuário poderá conferir todas as despesas lançadas.

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