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Os dados da nota fiscal irá depender do cadastro do cliente, para definir a opção (guia ) de nota fiscal para emissão de nota sem transmissão Sefaz. Gerando apenas controle de estoque.

\uD83D\uDCD8 Instruções

Cadastro de cliente - Marcar campo para ativar recurso de baixa

em Cadastro >> Cliente; na aba de Dados Principais. Marcar a opção Gerar NF-e de devolução de armazém geral ao finalizar uma GSM. Após marcar usuário deverá configurar a automatização das baixas

Saída de mercadoria- Dados da nota fiscal na categoria normal

parecerá uma guia Nota Fiscal

  1. Espécie: NF-e;

  2. Série;(1) Gerar sequência.

  3. Nota fiscal;

  4. Emissão: Data que foi emitido;

  5. Status Sefaz;

  6. Cliente: (Item obrigatório);

  7. Emitir para: cliente (Item obrigatório);

  8. CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;

  9. Entregas;

  10. Box;( Espaço)

  11. Nº do pedido;

  12. Obs separação;

  13. Obs NF-e;

A Dados da NF - Processo Avulso ou devolução aparacerá na própria tela na aba de dados da nota fiscal

  1. Espécie: NF-e;

  2. Série;(1)

  3. Nota fiscal;

  4. Emissão: Data que foi emitido;

  5. Status Sefaz;( negado, confirmado ou pendente)

  6. Cliente: (Item obrigatório);

  7. Emitir para: cliente (Item obrigatório);

  8. CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;

  9. Entregas; (Quantidade de entregas)

  10. Box;( Espaço/Stage para aguardo de endereçamento ou conferência de saída)

  11. Nº do pedido;

  12. Obs separação;

  13. Obs NF-e;

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