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Dados Principais

Segue alguns tópicos importantes no preenchimento:

  1. Importação

  2. Espécie

    1. Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.

  3. Fornecedor;(Item obrigatório se for preencher rateio.)

  4. Na aba de dados principais>> campo Histórico* (Item obrigatório)

  5. Na seção Duplicatas a pagar>>Opção Criar Duplicatas ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);

    1. ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.

  6. ☑️ Gerar provisão desse lançamento. Quantidade de lançamentos

  7. Conta;

  8. ☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

  9. FPAG(Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)

  10. Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo

  11. Adicionar rateio;

  12. Plano de custo (itens selecionado da apropriação).

  13. Salvar (Opção salvar você poderá consultar despesas na Após salvar será direcionado para tela de consulta )onde poderá consultar todos lanaçamentos.

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