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Selecionar todos os ficheiros para buscar nos arquivos, em seguida selecionar o arquivo desejado, e clicar em abrir.

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Dados Principais

Segue alguns tópicos importantes no preenchimento:

  1. Espécie

    1. Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.

  2. Fornecedor;(Item obrigatório se for preencher rateio.

  3. Na aba de dados principais>> campo Histórico* (Item obrigatório)

  4. Na seção Duplicatas a pagar >> Opção pagar>>Opção Criar Duplicatas ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);

    1. ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.

  5. ☑️ Gerar provisão desse lançamento. Quantidade de lançamentos

  6. Conta;

  7. ☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

  8. FPAG(Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)

  9. Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo

  10. Adicionar rateio;

  11. Plano de custo (itens selecionado da apropriação).

  12. Salvar (Opção salvar você poderá consultar despesas na tela de consulta).

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