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EM PRODUÇÃO

 \uD83D\uDCD8 Cadastro de Fornecedores

  1. Cadastro Inicial:

    1. Seguir: Cadastro>>Financeiro>>Fornecedores;

      1. Iniciar cadastro por itens obrigatórios: Razão social, Nome Fantasia, Cep, Endereço(clicar no Google maps 📍 ),I.E( Inscrição Estadual). Todos itens com (*).

  2. Informações complementares:

    1. Sendo necessário preencher com as data de nascimento, bairro,cidade, I.M(inscrição Municipal, latitude e longitude( Google Maps), Cidade (localizar ), CNPJ, Contato(Nome), E-mail, celular ,fax, observação (alguma informação adicional).

      1. Lacunas: Desativar ( para ocultar o fornecedor) e Gerenciador de risco (Seguradoras).

      2. Utilizar o :borracha: para deletar as informações.

      3. Se o motorista for o fornecedor, você poderá importar os dados , clicando na opção de “importar dados”, localizando o motorista.

  3. Informações financeiras/Contábil

    1. Essa etapa requer as seguintes informações: Conta bancária, favorecido, chave pix, agência , tipo de conta(poupança /corrente), o tipo de banco, e o cartão Pamcard, em seguida Salvar.

  4. Ocorrências

    1. Serve para cadastrar possíveis ocorrências vinculadas as operações do fornecedor.Caso exista ocorrências registrar conforme solicitação das seguintes informações:

    2. Ocorrência, data/hora, descrição, Usuário inclusão, Resolvida Data/hora da resolução,Descrição da resolução, Usuário resolução.

  5. Tipo de fornecedor 

    1. Localizar no histórico ,plano de custo e ou unidade de custo. Se não houver você pode na tela de localizar, cadastrar um novo item.

    2. Fornecedores :Ajudante, funcionários, vendedor, agente pagadora ,agente Factoring agente de carga .

      Deve-se preencher informações padrão como: Valor diária, Classe,% abastecimento.

    3. Tipo de fornecedor

      1. Nas lacunas se:

        1. Seguradora,Cia aérea , Forn. Combustível, Nº do RNTRC . O % de desconto conta corrente, deve-se preencher o valor, definir se sobre valor(total) ou saldo(valor- impostos).

      2. Proprietário : Adicionar informações de solução de pedágio.

      3. Representante: adicionar Aeroporto se houver , ponto de coleta em aeroporto e definir em “se for Enviar XMLs dos CT-e(s) ao enviar e-mail como pré alerta do manifesto'.

        1. Ao escolher a opção representante abrirá mais uma aba de tabela de preço 

      4. Tabela de preço - Aparecerá quando você selecionar Representante no tipo de Fornecedor.

        1. A tabela de preço, servirá para a negociação entre a transportadora e os representantes.

          1. Tipo: Será tipo de negociação , se por: Preço, percentual de frete, valor combinado e por KM;

          2. Fixo ou faixa para de difinir a partir de kg e valores;

          3. Tipo de Produto;

          4. Arrendondamentos

          5. Definir automaticamente esse representante para ENTREGAS; nas cidades dessa área.

          6. Desconsiderar Valor TDE do Cálculo de Comissão;

          7. Base de cubagem;

Dica importante: O Usuário deverá verificar se o tipo de fornecedor foi marcado conforme negociação para evitar impedimento no processo de Manifesto e CT-e.

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